Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0196/18 MAGNA E.A. s.r.o. 24.4.2018 1 685,42 EUR s DPH
DFB0197/18 KINEKUS s.r.o. 24.4.2018 95,11 EUR s DPH
DFB0198/18 HOMOLKA, s.r.o. 24.4.2018 469,21 EUR s DPH
DFB0213/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.4.2018 304,14 EUR s DPH
DFB0185/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 179,58 EUR s DPH
DFB0186/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 55,62 EUR s DPH
DFB0187/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 76,61 EUR s DPH
DFB0188/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 131,13 EUR s DPH
DFB0189/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 10,44 EUR s DPH
DFB0190/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 142,03 EUR s DPH
DFB0191/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 20.4.2018 2 267,02 EUR s DPH
DFB0192/18 Maruškanič Robert 20.4.2018 55,76 EUR s DPH
DFB0193/18 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 23.4.2018 150,00 EUR s DPH
DFB0194/18 INTA s.r.o. 23.4.2018 30,00 EUR s DPH
DFB0184/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 5,41 EUR s DPH
DFB0175/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 609,36 EUR s DPH
DFB0176/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 131,72 EUR s DPH
DFB0177/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 3,19 EUR s DPH
DFB0178/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 40,26 EUR s DPH
DFB0179/18 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 10.4.2018 396,76 EUR s DPH