Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0119/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 5.3.2019 | 177,19 EUR s DPH |
DFB0112/19 | Schindler Výťahy a eskal. | 5.3.2019 | 126,56 EUR s DPH |
DFB0113/19 | Falco, s.r.o. | 5.3.2019 | 672,61 EUR s DPH |
DFB0114/19 | Falco, s.r.o. | 5.3.2019 | 60,44 EUR s DPH |
DFB0115/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 5.3.2019 | 400,31 EUR s DPH |
DFB0116/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 5.3.2019 | 362,75 EUR s DPH |
DFB0117/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 5.3.2019 | 522,62 EUR s DPH |
DFB0118/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 5.3.2019 | 284,80 EUR s DPH |
DFB0107/19 | FIBEZ, s.r.o. | 5.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0108/19 | FIBEZ, s.r.o. | 5.3.2019 | 25,00 EUR s DPH |
DFB0109/19 | Slovak Telecom, a.s. | 5.3.2019 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0110/19 | Slovak Telecom, a.s. | 5.3.2019 | 1,12 EUR s DPH |
DFB0111/19 | Slovak Telecom, a.s. | 5.3.2019 | 48,31 EUR s DPH |
DFB0105/19 | KINEKUS s.r.o. | 5.3.2019 | 263,64 EUR s DPH |
DFB0106/19 | FIBEZ, s.r.o. | 5.3.2019 | 110,00 EUR s DPH |
DFB0104/19 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 20.2.2019 | 741,84 EUR s DPH |
DFB0103/19 | Promys soft, s.r.o. | 20.2.2019 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0102/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 20.2.2019 | 1 797,12 EUR s DPH |
DFB0095/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.2.2019 | 535,27 EUR s DPH |
DFB0096/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.2.2019 | 58,32 EUR s DPH |