Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0219/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.4.2019 46,99 EUR s DPH
DFB0220/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.4.2019 134,58 EUR s DPH
DFB0221/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.4.2019 278,51 EUR s DPH
DFB0222/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.4.2019 145,89 EUR s DPH
DFB0223/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.4.2019 3,73 EUR s DPH
DFB0212/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 101,48 EUR s DPH
DFB0213/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 351,65 EUR s DPH
DFB0214/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 115,45 EUR s DPH
DFB0215/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 24,84 EUR s DPH
DFB0216/19 Promys soft, s.r.o. 18.4.2019 157,50 EUR s DPH
DFB0211/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 62,10 EUR s DPH
DFB0204/19 Roman Dužík - BS SLOVAKIA 17.4.2019 1 156,80 EUR s DPH
DFB0205/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 17.4.2019 1 906,63 EUR s DPH
DFB0208/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 246,53 EUR s DPH
DFB0209/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 260,12 EUR s DPH
DFB0207/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 66,17 EUR s DPH
DFB0206/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 74,58 EUR s DPH
DFB0210/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 17.4.2019 198,43 EUR s DPH
DFB0199/19 Falco, s.r.o. 15.4.2019 1 260,29 EUR s DPH
DFB0200/19 Slovak Telecom, a.s. 15.4.2019 43,62 EUR s DPH