Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0399/17 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 20.7.2017 2 345,63 EUR s DPH
DFB0398/17 Výroba tepla, s.r.o. 20.7.2017 3 558,27 EUR s DPH
DFB0397/17 MAGNA E.A. s.r.o. 20.7.2017 1 413,84 EUR s DPH
DFB0396/17 Slovak Telecom, a.s. 7.7.2017 166,66 EUR s DPH
DFB0395/17 Slovak Telecom, a.s. 7.7.2017 43,75 EUR s DPH
DFB0394/17 Slovak Telecom, a.s. 7.7.2017 12,38 EUR s DPH
DFB0393/17 Slovak Telecom, a.s. 7.7.2017 2,16 EUR s DPH
DFB0391/17 MAGNA E.A. s.r.o. 4.7.2017 2 356,91 EUR s DPH
DFB0390/17 PRAD, s.r.o. 4.7.2017 577,68 EUR s DPH
DFB0389/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 194,33 EUR s DPH
DFB0388/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 356,94 EUR s DPH
DFB0387/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 5,18 EUR s DPH
DFB0386/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 356,86 EUR s DPH
DFB0392/17 Radovan Malec - EMERHAS 6.7.2017 406,00 EUR s DPH
DFB0385/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 17,40 EUR s DPH
DFB0384/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 294,84 EUR s DPH
DFB0383/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 20,08 EUR s DPH
DFB0382/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 110,52 EUR s DPH
DFB0381/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 88,44 EUR s DPH
DFB0380/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.7.2017 355,84 EUR s DPH