Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0072/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 14.2.2019 477,22 EUR s DPH
DFB0073/19 Mgr. Eva Ďurikovičová 20.2.2019 572,58 EUR s DPH
DFB0062/19 Radovan Malec - EMERHAS 12.2.2019 255,60 EUR s DPH
DFB0063/19 POWER SMART SYS Anton Pauer 12.2.2019 179,00 EUR s DPH
DFB0064/19 Marius Pedersen a.s., 12.2.2019 650,70 EUR s DPH
DFB0065/19 ESPIK Group s.r.o. 14.2.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0066/19 Slovak Telecom, a.s. 14.2.2019 157,03 EUR s DPH
DFB0067/19 Slovak Telecom, a.s. 14.2.2019 1,12 EUR s DPH
DFB0061/19 Radovan Malec - EMERHAS 12.2.2019 132,38 EUR s DPH
DFB0055/19 FIBEZ, s.r.o. 4.2.2019 110,00 EUR s DPH
DFB0056/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 6.2.2019 102,46 EUR s DPH
DFB0057/19 MAGNA E.A. s.r.o. 12.2.2019 2 383,44 EUR s DPH
DFB0058/19 Roman Dužík - BS SLOVAKIA 12.2.2019 747,60 EUR s DPH
DFB0059/19 Výroba tepla, s.r.o. 12.2.2019 5 894,85 EUR s DPH
DFB0060/19 Betrix, s.r.o. 12.2.2019 795,25 EUR s DPH
DFB0047/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.1.2019 450,32 EUR s DPH
DFB0048/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.1.2019 150,60 EUR s DPH
DFB0049/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.1.2019 2,65 EUR s DPH
DFB0050/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.1.2019 10,32 EUR s DPH
DFB0051/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31.1.2019 226,64 EUR s DPH