Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0297/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.5.2019 | 71,78 EUR s DPH |
DFB0285/19 | Slovak Telecom, a.s. | 20.5.2019 | 43,73 EUR s DPH |
DFB0286/19 | Schindler Výťahy a eskal. | 20.5.2019 | 126,56 EUR s DPH |
DFB0287/19 | Falco, s.r.o. | 20.5.2019 | 1 551,45 EUR s DPH |
DFB0288/19 | Falco, s.r.o. | 20.5.2019 | 1 227,93 EUR s DPH |
DFB0289/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 20.5.2019 | 622,35 EUR s DPH |
DFB0290/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 20.5.2019 | 465,30 EUR s DPH |
DFB0291/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 20.5.2019 | 421,29 EUR s DPH |
DFB0282/19 | Slovak Telecom, a.s. | 20.5.2019 | 150,13 EUR s DPH |
DFB0283/19 | Slovak Telecom, a.s. | 20.5.2019 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0284/19 | Slovak Telecom, a.s. | 20.5.2019 | 2,12 EUR s DPH |
DFB0279/19 | FIBEZ, s.r.o. | 20.5.2019 | 25,00 EUR s DPH |
DFB0280/19 | FIBEZ, s.r.o. | 20.5.2019 | 110,00 EUR s DPH |
DFB0281/19 | FIBEZ, s.r.o. | 20.5.2019 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0273/19 | ESPIK Group s.r.o. | 9.5.2019 | 45,00 EUR s DPH |
DFB0274/19 | TheraCare s.r.o. | 20.5.2019 | 1 093,00 EUR s DPH |
DFB0275/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 20.5.2019 | 1 324,01 EUR s DPH |
DFB0276/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 20.5.2019 | 2 121,96 EUR s DPH |
DFB0277/19 | Výroba tepla, s.r.o. | 20.5.2019 | 5 661,12 EUR s DPH |
DFB0278/19 | FIBEZ, s.r.o. | 20.5.2019 | 90,00 EUR s DPH |