Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0297/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.5.2019 71,78 EUR s DPH
DFB0285/19 Slovak Telecom, a.s. 20.5.2019 43,73 EUR s DPH
DFB0286/19 Schindler Výťahy a eskal. 20.5.2019 126,56 EUR s DPH
DFB0287/19 Falco, s.r.o. 20.5.2019 1 551,45 EUR s DPH
DFB0288/19 Falco, s.r.o. 20.5.2019 1 227,93 EUR s DPH
DFB0289/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 20.5.2019 622,35 EUR s DPH
DFB0290/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 20.5.2019 465,30 EUR s DPH
DFB0291/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 20.5.2019 421,29 EUR s DPH
DFB0282/19 Slovak Telecom, a.s. 20.5.2019 150,13 EUR s DPH
DFB0283/19 Slovak Telecom, a.s. 20.5.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0284/19 Slovak Telecom, a.s. 20.5.2019 2,12 EUR s DPH
DFB0279/19 FIBEZ, s.r.o. 20.5.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0280/19 FIBEZ, s.r.o. 20.5.2019 110,00 EUR s DPH
DFB0281/19 FIBEZ, s.r.o. 20.5.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0273/19 ESPIK Group s.r.o. 9.5.2019 45,00 EUR s DPH
DFB0274/19 TheraCare s.r.o. 20.5.2019 1 093,00 EUR s DPH
DFB0275/19 MAGNA E.A. s.r.o. 20.5.2019 1 324,01 EUR s DPH
DFB0276/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 20.5.2019 2 121,96 EUR s DPH
DFB0277/19 Výroba tepla, s.r.o. 20.5.2019 5 661,12 EUR s DPH
DFB0278/19 FIBEZ, s.r.o. 20.5.2019 90,00 EUR s DPH