Faktúra DFB0452/22

Faktúra doručená: 1.7.2022
Číslo objednávky: 52/22

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
drobný údržb. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,84 EUR