Faktúra DFB0464/22

Faktúra doručená: 17.7.2022

Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Prim.oblasť Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služ.mobil 6/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,62 EUR