Faktúra DFB0133/22

Faktúra doručená: 12.3.2022
Číslo objednávky: 18/22

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržb.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,06 EUR