Faktúra DFB0140/22

Faktúra doručená: 12.3.2022
Číslo zmluvy: ČZ 2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektrická energia 2/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 464,71 EUR