Faktúra DFB0819/21

Faktúra doručená: 14.12.2021
Číslo zmluvy: 26/1004/1014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 11/21
stočné 11/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 261,42 EUR