Faktúra DFB0577/21

Faktúra doručená: 13.9.2021
Číslo zmluvy: 26/1004/1014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 8/21
stočné 8/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 143,67 EUR