Faktúra DFB0276/21

Faktúra doručená: 30.4.2021
Číslo objednávky: 33/21

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,14 EUR