Faktúra DFB0901/20

Faktúra doručená: 30.12.2020
Číslo zmluvy: S/2019/267-5

Dodávateľ
Falco, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 677,37 EUR