Faktúra DFB0745/20

Faktúra doručená: 30.10.2020
Číslo objednávky: 80/20

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,28 EUR