Faktúra DFB0712/19

Faktúra doručená: 18.11.2019
Číslo zmluvy: S/2015/29

Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Prim.oblasť Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sl.mobil
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,64 EUR