Faktúra DFB0204/19

Faktúra doručená: 17.4.2019
Číslo objednávky: 13/19

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470 2
911 01 Trenčín
IČO: 37664735
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PC s prísluš.+ tlačiareň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 156,80 EUR