Faktúra DFB0105/19

Faktúra doručená: 5.3.2019
Číslo objednávky: 5/19

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
drobný prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,64 EUR