Faktúra DFB0073/19

Faktúra doručená: 20.2.2019
Číslo zmluvy: S/2018/289

Dodávateľ
Mgr. Eva Ďurikovičová
Sigôtky 509/7A
91106 Trenčín
IČO: 40193683
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 572,58 EUR