Faktúra DFB0775/18

Faktúra doručená: 31.12.2018
Číslo zmluvy: 26/1004/1014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 12/18
stočné 12/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 952,10 EUR