Faktúra DFB0529/18

Faktúra doručená: 17.9.2018
Číslo zmluvy: S/2018/223

Dodávateľ
Mgr. Eva Ďurikovičová
Sigôtky 509/7A
91106 Trenčín
IČO: 40193683
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,60 EUR