Faktúra DFB0494/18

Faktúra doručená: 28.8.2018
Číslo zmluvy: S/2018/234

Dodávateľ
DemiFood spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 36324124
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,21 EUR