Faktúra DFB0396/18

Faktúra doručená: 10.7.2018
Číslo objednávky: 22/18

Dodávateľ
Medplus s.r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
IČO: 45322040
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
jednorazové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 184,00 EUR