Faktúra DFB0325/18

Faktúra doručená: 19.6.2018
Číslo zmluvy: S/2018/209-3

Dodávateľ
Diversey Slovensko, s.r.o.
Rybničná 40
83106 Bratislava
IČO: 35835401
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR