Faktúra DFB0192/18

Faktúra doručená: 20.4.2018
Číslo objednávky: 7/18

Dodávateľ
Maruškanič Robert
Jána Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO: 37381598
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia tlakových zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,76 EUR