Faktúra DFB0121/18

Faktúra doručená: 7.3.2018
Číslo objednávky: 4/2018

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbársky a prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 335,89 EUR