Faktúra DFB0047/18

Faktúra doručená: 2.2.2018
Číslo objednávky: 1/18

Dodávateľ
Radovan Malec - EMERHAS
Újazd 23
913 31 Skalka nad Váhom
IČO: 50811525
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,75 EUR