Faktúra DFB0522/17

Faktúra doručená: 13.9.2017
Číslo zmluvy: S/2017/221

Dodávateľ
Falco, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 507,68 EUR