Faktúra DFB0157/13

Faktúra doručená: 18.3.2013
Číslo zmluvy: 14/544/99

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 2/13
stočné 2/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 922,10 EUR