Faktúra DFB0073/17

Faktúra doručená: 16.2.2017
Číslo zmluvy: 10/1004/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 1/17
stočné 1/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 898,21 EUR