Faktúra DFB0034/17

Faktúra doručená: 31.1.2017
Číslo zmluvy: S/2016/73-2

Dodávateľ
Hôrka ,s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 464,68 EUR