Faktúra DFB0005/17

Faktúra doručená: 23.1.2017
Číslo zmluvy: S/2016/67-2

Dodávateľ
PRAD, s.r.o.
Pivovarská 389
019 01 Ilava
IČO: 00633330
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 390,65 EUR