Faktúra DFB0714/15

Faktúra doručená: 8.10.2015
Číslo zmluvy: 21/13

Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Prim.oblasť Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služ.mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,21 EUR