Faktúra DFB0575/15

Faktúra doručená: 5.8.2015
Číslo zmluvy: 21/13

Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Prim.oblasť Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sl.mobil
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,73 EUR