Faktúra DFB0438/15

Faktúra doručená: 16.6.2015
Číslo zmluvy: 22/14

Dodávateľ
IČO: 44110219
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 843,40 EUR