Faktúra DFB0400/15

Faktúra doručená: 12.6.2015
Číslo zmluvy: 338/2005

Dodávateľ
IČO: 31444318
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
teplo 5/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 282,26 EUR