Faktúra DFB0320/15

Faktúra doručená: 14.5.2015
Číslo zmluvy: 21/13

Dodávateľ
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služ.mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,59 EUR