Faktúra DFB0242/14

Faktúra doručená: 22.4.2014
Číslo zmluvy: 17/14

Dodávateľ
UNIPAP M.Adamíková
Zlatovská 35
91101 Trenčín
IČO: 33166935
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 407,88 EUR