Faktúra DFB0235/14

Faktúra doručená: 22.4.2014

Dodávateľ
Mesto Trencin
Mierové námestie 2
91164 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
komunálny odpad 1/2 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 537,45 EUR