Faktúra DFB0159/26

Faktúra doručená: 4.5.2026
Číslo objednávky: obj.38/26

Dodávateľ
SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
nákup všeobecného materiálu
Názov položky
nákup všeobecného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,08 EUR