Faktúra DFB0172/14

Faktúra doručená: 24.3.2014
Číslo objednávky: 27/14

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36343129
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,59 EUR