Faktúra DFB0170/14

Faktúra doručená: 24.3.2014
Číslo zmluvy: 2005SA249

Dodávateľ
Promys soft, s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 582/29/B
90701 Myjava
IČO: 35758406
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis SAGA za 1.Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR