Faktúra DFB0139/14

Faktúra doručená: 27.2.2014
Číslo zmluvy: 3/14

Dodávateľ
COOP TRENPEK s,r.o
Brnianska 2323
911 01 Trenčín
IČO: 47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,20 EUR