Faktúra DFB0118/14

Faktúra doručená: 20.2.2014
Číslo zmluvy: 16/14

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,34 EUR