Faktúra DFB0294/25

Faktúra doručená: 11.8.2025
Číslo zmluvy: 100042063

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 618,97 EUR