Faktúra DFB0149/25

Faktúra doručená: 30.4.2025
Číslo objednávky: obj. 18/25

Dodávateľ
SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
nákup VšM
Názov položky
nákup VšM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,40 EUR