Faktúra DFB0818/13

Faktúra doručená: 16.12.2013
Číslo zmluvy: 10/3426/2012

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 641,06 EUR