Faktúra DFB0812/23

Faktúra doručená: 18.10.2023

Dodávateľ
Kluska Jozef
Pod Kopánky 172/7
911 05 Zamarovce
IČO: 36876208
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
oprava potrubia
Názov položky
oprava potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,20 EUR