Faktúra DFB0621/23

Faktúra doručená: 14.8.2023
Číslo zmluvy: 26/1004/2044

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 178,73 EUR