Faktúra DFB0525/23

Faktúra doručená: 10.7.2023
Číslo objednávky: 50/23

Dodávateľ
Maruškanič Robert
Jána Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO: 37381598
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
školenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR